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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,跨年的發(fā)票需要紅沖,那么開紅字發(fā)票當(dāng)月的賬務(wù)怎么處理
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速問速答同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023 03/10 17:19
84785018
2023 03/10 17:26
去年12月的時(shí)候是,
借:應(yīng)收賬款,
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
今年2月的時(shí)候,對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅號(hào)給他開錯(cuò)了,無法認(rèn)證抵扣。今年2月的時(shí)候給開紅沖發(fā)票后重新開具正確的發(fā)票給他了。(公司已經(jīng)找人出了稅審報(bào)告)那么我2月做賬該如何處理,會(huì)影響稅審報(bào)告的數(shù)據(jù)嗎?要重新找事務(wù)所出新報(bào)告嗎
易 老師
2023 03/10 17:32
同學(xué)您好,這只是票開的有問題不用調(diào)以前的報(bào)表,做負(fù)數(shù)紅沖,再重做正數(shù)就可以
84785018
2023 03/10 17:41
這個(gè)是跨年的哦,不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
易 老師
2023 03/10 17:48
同學(xué)您好,這個(gè)沒有影響的
易 老師
2023 03/10 17:48
調(diào)今年的收支就行
84785018
2023 03/10 18:07
調(diào)今年的收支是怎么調(diào)啊
易 老師
2023 03/10 18:13
借:應(yīng)收賬款,紅字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字
84785018
2023 03/10 18:37
那如果重開的發(fā)票金額跟去年的不一樣呢,又怎么處理呀
易 老師
2023 03/10 18:49
新開的按新的金額做藍(lán)字就行的
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