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請問當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提,怎么做啊???比如我2月份做賬,我們2月份發(fā)1月份的工資3500! 為什么現(xiàn)在會(huì)計(jì)要叫我把3月份發(fā)的2月份的工資計(jì)提???啊1月的怎么辦

84784973| 提問時(shí)間:2023 03/10 15:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023 03/10 16:00
84784973
2023 03/10 16:15
老師,請問一下…可以反結(jié)賬嗎嗎?有沒有影響
84784973
2023 03/10 16:19
????在嗎,老師
樸老師
2023 03/10 16:22
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 沒跨年都可以
樸老師
2023 03/10 16:23
同學(xué)你好 但是盡量不要哦
84784973
2023 03/10 16:24
但是我工資記錄錯(cuò)了怎么辦
84784973
2023 03/10 16:24
計(jì)提不對,怎么辦
84784973
2023 03/10 16:24
計(jì)提不對,怎么辦
84784973
2023 03/10 16:25
反結(jié)賬了,財(cái)務(wù)報(bào)表能不能看出來??
84784973
2023 03/10 16:27
?????在嗎老師
84784973
2023 03/10 16:32
在不啊,老師
樸老師
2023 03/10 16:37
同學(xué)你好 在的 錯(cuò)了是多計(jì)提了還是少計(jì)提
84784973
2023 03/10 16:44
不是,因?yàn)橹拔覀兪橇闵陥?bào),現(xiàn)在準(zhǔn)備稅務(wù)局更正申報(bào)最后一個(gè)季度的,但是我前面做的賬工資做錯(cuò)了,比如我做2月的賬1月份的工資我在一2月份就計(jì)提跟發(fā)放了…在1月份沒有計(jì)提。。。
84784973
2023 03/10 16:44
我現(xiàn)在能不能反結(jié)賬回去重新修改?
樸老師
2023 03/10 16:48
這個(gè)沒事 每月計(jì)提一次發(fā)放一次就可以
84784973
2023 03/10 16:51
老師麻煩你給我說一下這張工資表是2月份的工資,3月份發(fā)放,怎么在2月份進(jìn)行計(jì)提?3月份發(fā)放又怎么做分錄
樸老師
2023 03/10 16:54
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784973
2023 03/10 16:55
你的意思是,1月份的工資在1月沒有計(jì)提在2月計(jì)提了,又發(fā)放也可以???
84784973
2023 03/10 16:57
老師。我問你哈,他這種1月的工資,他在1月沒有計(jì)提。在二月計(jì)提了,又發(fā)放可以沒?
84784973
2023 03/10 17:01
在嗎???老師
樸老師
2023 03/10 17:08
同學(xué)你好 對的 2.可以的
84784973
2023 03/10 17:10
后面就該在當(dāng)月計(jì)提的就計(jì)提對吧?
樸老師
2023 03/10 17:12
嗯 只要工資都做了就可以
84784973
2023 03/10 17:14
你好老師。麻煩問一下,我們公司沒有分部門核算,但是我做工資掛在管理費(fèi)用里面的可以嗎?我沒有坐在主營業(yè)務(wù)成本里面…
樸老師
2023 03/10 17:30
你們是什么行業(yè)的呢
84784973
2023 03/10 17:33
電商。公司就是幾個(gè)人,但是我們沒有分部門核算,我做的工資做成管理費(fèi)用里面的,可以嗎?
樸老師
2023 03/10 18:08
同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以的
84784973
2023 03/10 22:56
我前面當(dāng)月的工資沒計(jì)提,我是次月計(jì)提了就麻煩發(fā)放了也可以哈?以后就按照當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放就行了對吧?還有工資計(jì)入管理費(fèi)用職工薪酬里面可以對吧?。。。
樸老師
2023 03/11 13:01
對的,就是這樣做的哦
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