當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)出口專業(yè)老師解答,謝謝 老師外貿(mào)企業(yè)出口商品,外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷,增值稅申報(bào)表上面怎樣填呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
請(qǐng)問一下,你拿到證明了嗎
拿到之后,填寫附表二,11行那邊的外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明
2023 03/10 11:19
84785012
2023 03/10 11:21
什么證明?老師
王超老師
2023 03/10 11:22
出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明
84785012
2023 03/10 11:22
稅務(wù)專管員讓我們填了一個(gè)表,這個(gè)出口商品退稅率為0,沒有進(jìn)項(xiàng),是普票,我應(yīng)該怎樣處理呢?
84785012
2023 03/10 11:24
這個(gè)證明是在哪里去拿?
王超老師
2023 03/10 11:25
這個(gè)是在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅-證明開具那邊的
84785012
2023 03/10 15:10
老師,證明開具了,增值稅納稅申報(bào)表上面是自動(dòng)顯示出來嗎
王超老師
2023 03/10 15:11
這個(gè)不會(huì),只是說你增值稅那邊可以寫數(shù)據(jù)的
84785012
2023 03/10 15:13
老師,證明拿到后,增值稅申報(bào)表中的外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該怎么去填呢?
王超老師
2023 03/10 15:15
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明,把你拿到的證明上面的數(shù)據(jù)填寫上去
閱讀 138