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老師,通行費發(fā)票入賬能借管理費用-汽車費用,貸銀存嗎?

84785027| 提問時間:2023 03/10 08:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,可以的
2023 03/10 08:44
84785027
2023 03/10 08:45
如果是金額錯了,要沖紅嗎?
小菲老師
2023 03/10 08:45
同學,你好 需要紅沖
84785027
2023 03/10 08:45
還是可以用別的科目
小菲老師
2023 03/10 08:46
管理費用-通行費 也可以的
84785027
2023 03/10 08:46
怕銀行存款科目入賬金額是負數(shù)
小菲老師
2023 03/10 08:47
同學,你好 那可以用庫存現(xiàn)金
84785027
2023 03/10 08:51
我講詳細點,上月的通行費是490.5元,用銀行支付的,當時分錄:借管理費用-汽車費用490.5,貸銀存490.5。但這個月發(fā)出錯了,應該是,借管理費用-汽車費用450,應交稅金-進項40.5 貸銀存490.5
小菲老師
2023 03/10 08:52
同學,你好 更正分錄 借:借管理費用-汽車費用 -40.5 借:應交稅金-進項40.5
84785027
2023 03/10 08:54
我現(xiàn)在要,先紅沖借管理費用-汽車費用490.5,貸銀存490.5?
小菲老師
2023 03/10 08:54
同學,你好 直接更正差額就行
84785027
2023 03/10 08:57
能不能,就做這個分錄,借:管理費用-汽車費用450,應交稅金-進項40.5 ,貸管理費用-汽車費用490.5
84785027
2023 03/10 08:58
哦,我這邊網(wǎng)絡延遲了的,剛才收到你的回復,我看看
小菲老師
2023 03/10 08:59
同學,你好 嗯嗯,好的
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