問題已解決
老師,我們收到甲方的銀行承兌匯票,還沒到期我們找到一家公司提前貼現了,貼現利息,老板私戶給的,對方把錢打到了我們公戶,我們之前會計做的預收款,正確應該怎么做分錄?
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速問速答同學您好,正確的分錄如下
? 借 銀行存款?
? ? ? 財務費用-貼現
? ? ? 貸? 應收票據?
2023 03/09 11:41
84785020
2023 03/09 11:43
但是跨年了怎么辦?在1月更正嗎?
小黎老師
2023 03/09 11:54
同學你好,跨年了可以在1月份更正
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