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老師,對公賬戶轉給個人或公司貨款或者勞務費,對方不開具發(fā)票給我們公司,這筆流水要怎么做賬

84784954| 提問時間:2023 03/09 08:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,今后也是確定無法取得發(fā)票入賬??
2023 03/09 08:56
84784954
2023 03/09 08:56
是的,對方要我方承擔稅費
鄒老師
2023 03/09 08:57
你好,那就只能做無票支出處理了?
84784954
2023 03/09 08:58
或者對方是個人不方便開發(fā)票,找家人代開發(fā)票,這樣有風險?
84784954
2023 03/09 08:59
就是開發(fā)票者和收款方不是同一人
鄒老師
2023 03/09 08:59
你好,這樣屬于發(fā)票開具與實際情況不符?
84784954
2023 03/09 08:59
還有,無票支出會計分錄怎么做?
鄒老師
2023 03/09 09:00
你好 借:庫存商品等科目,貸 :銀行存款?
84784954
2023 03/09 09:01
后面沒有發(fā)票,要不要寫情況說明附在后面
84784954
2023 03/09 09:01
無票支出可以稅前扣除成本嗎?
鄒老師
2023 03/09 09:02
你好,無票支出,不可以稅前扣除的?
84784954
2023 03/09 09:03
那簽署了三方付款協(xié)議可以嗎
鄒老師
2023 03/09 09:04
你好,無票支出,不可以稅前扣除的? 簽署了三方付款協(xié)議,也是不可以稅前扣除的
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