問(wèn)題已解決

給研發(fā)人員發(fā)工資分錄該怎么做?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/07 22:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借研發(fā)支出-資本化/費(fèi)用化-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023 03/07 22:48
84784956
2023 03/07 22:54
那報(bào)銷出差的話,如果要記到研發(fā)費(fèi)用里面的話分錄該怎么做
郭老師
2023 03/07 23:06
借研發(fā)支出、差旅費(fèi),貸銀行存款
84784956
2023 03/07 23:22
老師為什么不寫到研發(fā)費(fèi)用?要寫到研發(fā)支出?
郭老師
2023 03/07 23:24
一級(jí)科目就是研發(fā)支出,沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目
84784956
2023 03/07 23:30
老師上面我問(wèn)的兩個(gè)問(wèn)題期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2023 03/07 23:34
費(fèi)用化的需要月末結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用 資本化的不需要
84784956
2023 03/07 23:36
這個(gè)得手動(dòng)寫還是說(shuō)軟件可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
2023 03/07 23:45
你好自己做的 手動(dòng)做的
84784956
2023 03/08 00:00
老師你能把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫一下嗎?
郭老師
2023 03/08 00:14
借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出費(fèi)用化-工資等
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