問題已解決

未交增值稅的賬面數(shù)與申報表數(shù)不一致可以調(diào)賬處理成一致嗎,怎么調(diào)整,用“以前年度損益調(diào)整”嗎,可是我影響中這個科目不是調(diào)整損益科目的嗎?然后,我能保證的是我每期進項銷項發(fā)生額一定與申報數(shù)據(jù)一致,至于未交增值稅不一致,是因為以前的財務進銷項與申報數(shù)據(jù)不一致,那結轉到“未交增值稅”肯定數(shù)據(jù)是錯的,但是我不可能去查賬紅沖藍沖了,我想的是如果能用科目調(diào)賬,我就調(diào),如果沒辦法,我就不處理了未交增值稅賬面數(shù)不一致,我指的是余額不一致,我能保證我經(jīng)手的發(fā)生額與當期申報數(shù)據(jù)是一致的, 至于余額,受前期有誤影響,所以現(xiàn)在余額與申報表交款數(shù)額不一致

84784978| 提問時間:2017 11/08 17:08
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老王老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
您好,可以調(diào)整的,建議直接把差額記入營業(yè)外收入,或者營業(yè)外支出科目,就可以了。
2017 11/12 17:30
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