問(wèn)題已解決

老師,我內(nèi)賬,之前將款轉(zhuǎn)到法人私帳,法人后面支付了一些費(fèi)用 1-借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 2-借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收 這樣子做可以嗎?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/07 12:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,是這樣做分錄的?
2023 03/07 12:52
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