問(wèn)題已解決

老師:請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表前期的發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤怎么修改呢?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/07 12:21
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首先要確定錯(cuò)誤原因,如果是你填寫(xiě)的錯(cuò)誤,可在核實(shí)信息時(shí)進(jìn)行修改;如果是系統(tǒng)本身的錯(cuò)誤,可以咨詢(xún)技術(shù)人員。另外,要注意在申報(bào)前期的稅收事項(xiàng)及稅收率的報(bào)稅情況,在核實(shí)是否存在差錯(cuò),并配合完善完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。此外,在增值稅申報(bào)過(guò)程中,要注意納稅人必須依法繳納稅款,不能因?yàn)樯陥?bào)表上存在錯(cuò)誤而不改正。可以根據(jù)有關(guān)法規(guī),在確定計(jì)算方法和確認(rèn)金額的基礎(chǔ)上,采取允許的修改方法以保證增值稅申報(bào)的正確性。
2023 03/07 12:34
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