問題已解決

老師,如果去年12月多計(jì)提了當(dāng)月工資,已結(jié)轉(zhuǎn)損益,今年1月沒發(fā)放那么多,多出來的部分,要不要調(diào)整?如何做賬調(diào)整

84784978| 提問時(shí)間:2023 03/04 13:45
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問一下,這個(gè)差額大概是多少
2023 03/04 13:46
84784978
2023 03/04 13:49
不會(huì)很大,就是有個(gè)幾千來去
王超老師
2023 03/04 13:53
那么直接是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用
84784978
2023 03/04 13:55
不用調(diào)整去年利潤(rùn)??
王超老師
2023 03/04 13:56
不用的,因?yàn)槟氵@個(gè)金額很小的
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