問題已解決

我們是物流公司,和廠簽訂拉貨協(xié)議,我們要先墊付運(yùn)費(fèi)拉貨,他們下個月初才能轉(zhuǎn)貨款過來,那我們墊款拉貨時怎么做會計分錄呢?收到貨款又怎么做呢?

84784995| 提問時間:2023 03/03 19:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借? 其他應(yīng)收款, 貸銀行? ?借 銀行,貸其他應(yīng)收款??
2023 03/03 19:51
84784995
2023 03/03 19:57
那收到貨款呢?而且我墊付運(yùn)費(fèi)又可以開普票回來 我是一般納稅人也是這個會計分錄嗎?
玲老師
2023 03/03 20:01
你好? 墊付不給墊付方開發(fā)票,你還有銷售商品的貨款嗎 你不是物流公司嗎?
84784995
2023 03/03 20:03
我是物流公司 可是我在網(wǎng)上下單在網(wǎng)上支付費(fèi)用平臺會給我開發(fā)票的
玲老師
2023 03/03 20:51
你好 你支出費(fèi)用記成本里? ?
84784995
2023 03/03 22:08
會計分錄是怎么樣呢?
玲老師
2023 03/04 08:24
您好,借主營業(yè)務(wù)成本等,貸銀行存款等。
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