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匯算清繳前收到以前年度費(fèi)用發(fā)票,要怎么做賬處理,費(fèi)用金額挺大,要做股權(quán)變更

84784956| 提問時(shí)間:2023 03/03 11:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款等
2023 03/03 11:17
84784956
2023 03/03 11:47
老師這個(gè)是費(fèi)用發(fā)票也是入應(yīng)付賬款嗎
宋生老師
2023 03/03 11:48
你好!是的,你還沒有支付的時(shí)候,就如應(yīng)付
84784956
2023 03/03 11:53
但是應(yīng)付賬款不是是在銷售時(shí)才入的科目嗎,
宋生老師
2023 03/03 11:54
你好!不是,費(fèi)用也是可以的
84784956
2023 03/03 12:10
好的,謝謝
84784956
2023 03/03 12:11
也可以入其他應(yīng)付款吧
84784956
2023 03/03 12:13
這個(gè)月做完賬務(wù)處理后還需要做其他的步驟嗎?
宋生老師
2023 03/03 12:32
您好!結(jié)轉(zhuǎn)了損益以后就好了
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