當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳前收到以前年度費(fèi)用發(fā)票,要怎么做賬處理,費(fèi)用金額挺大,要做股權(quán)變更
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好!這個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款等
2023 03/03 11:17
84784956
2023 03/03 11:47
老師這個(gè)是費(fèi)用發(fā)票也是入應(yīng)付賬款嗎
宋生老師
2023 03/03 11:48
你好!是的,你還沒(méi)有支付的時(shí)候,就如應(yīng)付
84784956
2023 03/03 11:53
但是應(yīng)付賬款不是是在銷(xiāo)售時(shí)才入的科目嗎,
宋生老師
2023 03/03 11:54
你好!不是,費(fèi)用也是可以的
84784956
2023 03/03 12:10
好的,謝謝
84784956
2023 03/03 12:11
也可以入其他應(yīng)付款吧
84784956
2023 03/03 12:13
這個(gè)月做完賬務(wù)處理后還需要做其他的步驟嗎?
宋生老師
2023 03/03 12:32
您好!結(jié)轉(zhuǎn)了損益以后就好了
閱讀 348