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老師,銀行手續(xù)費(fèi)之前用銀行回單入賬,年后收到開具的增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做? 1紅沖 借 財務(wù)費(fèi)用 -2000 貸 銀行存款-2000 2 發(fā)票入賬 借 財務(wù)費(fèi)用 1886.79 進(jìn)項稅額113.21 貸 銀行存款2000 3 借 財務(wù)費(fèi)用 113.21 貸 利潤分配 未分配利潤 113.21

84785017| 提問時間:2023 03/03 10:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的,分錄就是這樣
2023 03/03 10:45
84785017
2023 03/03 10:49
老師,那22年12月底的財務(wù)報表還需要更改嗎?我這樣一調(diào)整未分配利潤有變化了
84785017
2023 03/03 10:51
匯算清繳時年報以12月申報的為準(zhǔn)申報嗎?
宋生老師
2023 03/03 10:53
你好!這個重新更正財報,按調(diào)整后的申報。 不過實(shí)際操作中每個地方不同,你可以問下當(dāng)?shù)?2366
84785017
2023 03/03 11:06
好的謝謝
宋生老師
2023 03/03 11:09
你好!不用客氣的了
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