你好,有三張去年的專用發(fā)票價(jià)款870.79,稅款 113.21,價(jià)稅合計(jì):984元做到了今年1月份賬里了,當(dāng)時(shí)做賬時(shí),借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 984,貸:銀行存款984,我們?nèi)ツ甑睦麧?600多萬。1.不通過以前年度調(diào)整通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整可以嗎?2.稅款分離時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 113.21,借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) -113.21 調(diào)整賬務(wù)時(shí): 借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-870.79 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-113.21,借:利潤分配-未分配利潤 -984 這樣做可以嗎
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速問速答你好,根據(jù)你的描述,可以通過利潤分配-未分配利潤進(jìn)行調(diào)整,但是要注意在稅款分離時(shí)新增一條借方賬目,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,稅后為870.79,借方賬目:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) - 113.21。 調(diào)整賬務(wù)時(shí):借方賬目:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-870.79,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-113.21,貸方賬目:利潤分配-未分配利潤-984。 此外,應(yīng)該注意,當(dāng)年度結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生變化時(shí),要按照正確的賬務(wù)流程仔細(xì)核對月結(jié)數(shù)據(jù),以保證會(huì)計(jì)準(zhǔn)確性,以免影響未來報(bào)表的準(zhǔn)確性。拓展知識(shí):會(huì)計(jì)報(bào)表是會(huì)計(jì)信息的主要顯示方式,主要分為資產(chǎn)負(fù)債表,損益表和現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性是影響企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素,因此,會(huì)計(jì)人員應(yīng)該了解會(huì)計(jì)報(bào)表的編制原則,充分尊重會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,并及時(shí)更新會(huì)計(jì)報(bào)表,保證增值積累的準(zhǔn)確性。
2023 02/04 12:30
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- 老師,去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛 417
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- 老師,稅務(wù)讓調(diào)整進(jìn)項(xiàng)留底,這么做分錄可以嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 876
- 我去年把購買稅盤的錢做了抵扣分錄,本來沒有抵扣,但應(yīng)交稅費(fèi)借方一直在,去年做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貨:營業(yè)外收入(減免稅款)我今年是不是調(diào)過來借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 659
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