問題已解決

請問老師,跨年(業(yè)務(wù)招待費(fèi))進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做分錄嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用

84784989| 提問時間:2022 03/23 09:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 是的 這樣調(diào)整是正確的?
2022 03/23 09:04
84784989
2022 03/23 09:07
老師我是企業(yè)所得稅多交了嗎,申報表和企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整嗎
84784989
2022 03/23 09:09
老師每次是用這個公式看報表嗎:資產(chǎn)負(fù)債表本期期末未分配利潤-期初未分配利潤=本期利潤表上的凈利潤%2b以前年度損益調(diào)整
玲老師
2022 03/23 09:14
你好 是要補(bǔ)交所得稅? ?正常出報表??企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整? 報表關(guān)系是對的?
84784989
2022 03/23 09:15
謝謝,老師耐心講解
玲老師
2022 03/23 09:18
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~