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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我司由于退貨 但原來供應(yīng)商給我們開的發(fā)票已抵扣,所以供應(yīng)商給我們開紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票) ,這個(gè)紅字發(fā)票我司在增值稅抵扣平臺(tái)上可以看到嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答紅字發(fā)票不會(huì)在你的勾選平臺(tái)里面顯示的。
2023 03/02 15:52
84784952
2023 03/03 10:25
那這個(gè)發(fā)票我該怎么入賬呢,是去年抵扣的,并確認(rèn)的成本
郭老師
2023 03/03 10:26
借應(yīng)付賬款、
貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)增。
84784952
2023 03/03 13:47
可以不經(jīng)過庫存商品嗎
2月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
3月收到退款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2023 03/03 13:48
可以的,可以這么做。
84784952
2023 03/03 13:51
匯算清繳納稅調(diào)增 是這個(gè)哪個(gè)表呢
郭老師
2023 03/03 13:53
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載。
84784952
2023 03/03 14:00
那收入不用做沖減吧,因?yàn)檫@個(gè)是裝到機(jī)臺(tái)上的材料,機(jī)臺(tái)沒有退貨
郭老師
2023 03/03 14:02
你好,別人給你退貨了沒有?
84784952
2023 03/03 14:07
沒有,只是我司把貨退給供應(yīng)商了
郭老師
2023 03/03 14:09
你好,那你之前確定你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
84784952
2023 03/03 14:11
確定的,因?yàn)椴牧涎b到機(jī)臺(tái)上售出的,機(jī)臺(tái)有開票并做主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 03/03 14:19
你好,那就按照上面的來做,收入不貼。
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