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再填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)的收入應(yīng)填寫扣除后的不含稅銷售額嗎?就是差額收入嗎

84784969| 提問時(shí)間:2017 11/02 08:42
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
如果你們單位屬于差額征稅的企業(yè),應(yīng)填寫扣除后的不含稅銷售額。
2017 11/02 08:55
84784969
2017 11/02 08:57
老師 我們是小規(guī)模勞務(wù)公司
方亮老師
2017 11/02 08:59
你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
84784969
2017 11/02 09:00
@亮老師:小規(guī)模勞務(wù)公司 主營(yíng)勞務(wù)派遣
方亮老師
2017 11/02 09:05
勞務(wù)派遣屬于差額征稅的企業(yè),應(yīng)填寫扣除后的不含稅銷售額。
84784969
2017 11/02 10:02
@亮老師:嗯嗯,我剛才看了看,是計(jì)稅方法不一樣,簡(jiǎn)易計(jì)稅就是差額征稅,是嗎
方亮老師
2017 11/02 10:32
簡(jiǎn)易計(jì)稅指的是一般納稅人按照小規(guī)模納稅人的征收率繳納稅款,與差額征稅不是一個(gè)概念。
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