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老師:匯算清繳的工會經(jīng)費怎么算的?

84784963| 提問時間:2023 03/01 19:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按工資的2%,在這個以內的就可以抵扣所得稅,超過的調增。
2023 03/01 19:01
84784963
2023 03/01 19:01
那福利費的比例呢?
郭老師
2023 03/01 19:02
你好 安工資的14%抵扣的
84784963
2023 03/01 19:03
除了"業(yè)務費、福利費、工會經(jīng)費"在匯算清繳時要調整比例,還有什么費用也要在匯算清繳時調整?謝謝
郭老師
2023 03/01 19:05
職工教育經(jīng)費按工資的8%, 招待費按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五, 宣傳費按收入的15% 公益性捐贈按利潤的12%
84784963
2023 03/01 19:07
公益性支出按利潤的12%是什么意思?比如我公益支出20萬,年度利潤預申報是200萬,這個怎么調整?謝謝
郭老師
2023 03/01 19:09
200萬乘以12%=24 20可以全額抵扣的。
84784963
2023 03/01 19:14
老師,那就是說:我在匯算清繳時可以抵扣掉20萬的利潤,時間利潤是200萬-20萬=180萬,是這個意思嗎?
郭老師
2023 03/01 19:16
同學,你這個200萬不包含這個利公益性捐贈嗎?如果不包含的話,是這么做的。
84784963
2023 03/01 19:20
公益性捐贈不在利潤里,就是可以這樣抵扣掉是嗎?如果在,就還要調整出來嗎?
郭老師
2023 03/01 19:20
你好,如果這個200萬不包含這個公益性的捐贈,你就可以抵扣,按照180萬來交所得稅,如果已經(jīng)包含了,就不需要再調整了,你200萬已經(jīng)減去了,這個20萬,再減去一次的話,不就重復了?
84784963
2023 03/01 19:23
那如果我的利潤只有100萬的話,那我只算12%豈不不合算了?我直接在利潤表里扣除這20萬支出,可以嗎?
郭老師
2023 03/01 19:25
超過的那一部分在以后三年內可以繼續(xù)抵扣的。
84784963
2023 03/01 19:25
好的,明白了,謝謝老師!
郭老師
2023 03/01 19:28
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