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老師,你好,我們公司的路面重新翻新,如何做賬務(wù)處理?已經(jīng)計提的折舊怎么處理?翻新完之后的固定資產(chǎn)折舊年限按多久計提

84785028| 提問時間:2023 03/01 13:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
路面重新翻新,相當(dāng)于更新改造。
2023 03/01 13:48
84785028
2023 03/01 13:56
更新改造怎么做賬務(wù)處理,我好像是處理錯了,翻新改造后的固定資產(chǎn)如何入賬,已經(jīng)計提的固定資產(chǎn)折舊怎么處理
文文老師
2023 03/01 14:02
先轉(zhuǎn)入在建工程。 完工后,再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 新的固定資產(chǎn)年限,公司自行確定
84785028
2023 03/01 14:05
我之前的賬務(wù)處理好像處理錯了,我忘了把已經(jīng)計提的折舊這塊給處理掉,新的固定資產(chǎn)我按照原來固定資產(chǎn)的價值和現(xiàn)在固定資產(chǎn)投入的合計計入固定資產(chǎn)了,老師這樣怎么調(diào)賬好呢
文文老師
2023 03/01 14:15
相當(dāng)于多增加固定資產(chǎn)價值了。 將多增加的這部分,沖減掉 同時多計提的折舊,也要沖減掉
84785028
2023 03/01 14:18
老師還得通過在建工程過渡一下嗎?能具體說一下會計分錄嗎?
文文老師
2023 03/01 14:19
原來是怎么做的分錄,現(xiàn)在做相反分錄,只是金額有變化,金額為多增加的部分
84785028
2023 03/01 14:23
原來直接借:固定資產(chǎn)-增加值貸:銀行存款了
文文老師
2023 03/01 15:08
這樣做,銀行存款對的上?
84785028
2023 03/01 15:12
能對上賬,老師我考慮了一下,應(yīng)該借:累計折舊(改造之前已經(jīng)計提的折舊金額)貸:固定資產(chǎn)(改造之前已經(jīng)計提的折舊金額) 改造之后多計提的折舊沖減部分,借:累計折舊(多計提折舊的部分)貸:管理費用-折舊費(多計提折舊的部分)
文文老師
2023 03/01 16:26
可以,可以這樣處理。
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