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老師,小規(guī)模納稅人無(wú)票收入申報(bào)增值稅應(yīng)該填于哪一行呢?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/28 15:38
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小規(guī)模納稅人無(wú)票收入申報(bào)增值稅應(yīng)該填寫在“納稅人自行計(jì)算的應(yīng)納稅額”一欄目中。首先,要在申報(bào)表附表1中填寫準(zhǔn)確的納稅人自行計(jì)算的應(yīng)納稅額;其次,應(yīng)納稅額中無(wú)票收入及出口抵扣額要與納稅申報(bào)表附表1中填寫的數(shù)據(jù)相一致;最后,在“本期應(yīng)納稅額”一欄中則是把前2項(xiàng)數(shù)據(jù)累加后得出的總金額。 拓展知識(shí):在小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報(bào)表時(shí),根據(jù)自己的實(shí)際情況可以在申報(bào)表末尾的“信息報(bào)告欄”中填寫一些額外信息,例如:本期有效購(gòu)貨減稅額、本期開(kāi)具發(fā)票金額、本期抵扣進(jìn)口代購(gòu)稅款等,以加強(qiáng)對(duì)納稅人納稅義務(wù)的監(jiān)督。
2023 02/28 15:50
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