問題已解決

請問前兩個月我們的進(jìn)項超過了銷項,導(dǎo)致預(yù)交的稅款全部在本期應(yīng)補退稅額那一列去顯示負(fù)數(shù)了,留抵稅額那一欄就少了本期預(yù)交的稅額,現(xiàn)在我們銷項大于進(jìn)項了,那前面我們認(rèn)證的申報表上面出現(xiàn)本期應(yīng)補退稅額的增值稅我們還能抵扣嗎,能不能不退稅直接抵扣啊,退了稅然后又交,好麻煩

84785027| 提問時間:2017 10/26 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,當(dāng)月應(yīng)納稅額是0,預(yù)交的增值稅是需要辦理退稅的
2017 10/26 18:06
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