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我們是外貿(mào)企業(yè),所屬期1月份認證了退稅進項發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)稽核了,但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了,所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎?怎么填?

84784988| 提問時間:2023 02/27 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看下你能填寫上嗎?因為他有比對的,在26到28,還有35欄里面。
2023 02/27 16:30
84784988
2023 02/27 16:52
這個圖片是我1月份認證的退稅進項,上面這個圖片是增值稅附表二也是1月份的,當(dāng)時忘記填了退稅進項的數(shù)據(jù),我2月份申報的時候可以填上這個退稅進項的數(shù)據(jù)嗎?填到哪一行里面呢?
郭老師
2023 02/27 16:56
一月份認證的就應(yīng)該在二月份申報,是認證的次月申報,他不看所屬期 26到28還有35欄附表二。
84784988
2023 02/27 17:22
附表二35欄不是內(nèi)銷填的當(dāng)月認證的進項嗎?
郭老師
2023 02/27 17:24
雖然填寫到35欄,但是你又填寫到了26欄,最后不影響的,你就這么填寫就行。
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