問題已解決

老師,2月份交了一年的物業(yè)費(fèi),合同上期間是從2022年11月到2023年10月份,就像這種情況如何入賬呢,分?jǐn)倯?yīng)該如何分?jǐn)?/p>

84784969| 提問時間:2023 02/25 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你去年分錄怎么做的?
2023 02/25 16:24
84784969
2023 02/26 14:56
你好,公司是去年11月剛成立的,
84784969
2023 02/26 14:58
是三個公司投資的新公司,合同前期是個其中一個投資公司簽的,然后從11月份改簽到新公司,一直沒付物業(yè)費(fèi),這個月才付的
郭老師
2023 02/26 15:02
借預(yù)付賬款貸銀行存款 11-12月份的借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 今年的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
84784969
2023 02/26 15:33
好的,謝謝
84784969
2023 02/26 15:33
還用分?jǐn)偯?/div>
郭老師
2023 02/26 15:34
最好分?jǐn)偟?按年分開
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