問題已解決

公司是服務(wù)行業(yè), 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款_服務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)收賬款_服務(wù)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 行嗎?

84784959| 提問時間:2023 02/25 14:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 02/25 14:31
84784959
2023 02/25 14:32
計(jì)提了 可以嗎
家權(quán)老師
2023 02/25 14:33
嗯嗯,可以的,沒問題
84784959
2023 02/25 14:35
老師他付了一部分錢,我怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 02/25 14:39
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款_服務(wù)費(fèi) 還是一樣的分錄
84784959
2023 02/25 14:42
收多少記多少嗎?
家權(quán)老師
2023 02/25 14:46
是的,就是那個意思
84784959
2023 02/25 14:48
老師是這樣的情況
家權(quán)老師
2023 02/25 14:53
收現(xiàn)金直接就是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784959
2023 02/25 14:55
想核算的細(xì)點(diǎn)
家權(quán)老師
2023 02/25 14:58
預(yù)收款才需要掛往來賬
84784959
2023 02/25 15:00
怎么能解決呢?
家權(quán)老師
2023 02/25 15:01
就按我說的做就是了
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