問題已解決

老師,我們生產(chǎn)線企業(yè)型企業(yè)出口貨物,CIF價(jià)的運(yùn)費(fèi)和報(bào)費(fèi)怎么處理?假如我們出口貨物USD 10000,運(yùn)費(fèi)報(bào)費(fèi)USD1000,那我開外銷發(fā)票后,要怎么做賬呢?另外貨代公司開運(yùn)費(fèi)發(fā)票給我們的時(shí)候我們要怎么做呢?

84784955| 提問時(shí)間:2023 02/23 14:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 CIF價(jià)=FOB價(jià)+海運(yùn)費(fèi)
2023 02/23 14:35
84784955
2023 02/23 14:37
我問的賬務(wù)處理
樸老師
2023 02/23 14:42
同學(xué)你好 :賬務(wù)處理如下:   1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等    ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    ?貸:主營業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本   ? 貸:庫存商品。   3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)    ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
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