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實(shí)務(wù)
問題已解決
把2023年1月份制造費(fèi)用的發(fā)票入賬到2022年12月份的賬里了,今年怎樣調(diào)整?
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速問速答入賬到2022年12月份的賬里了,分錄是怎么樣的
2023 02/21 17:59
84785039
2023 02/21 18:06
借:制造費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
文文老師
2023 02/21 18:09
再做相反的分錄即可,上面分錄均不涉及損益
84785039
2023 02/21 18:13
那制造費(fèi)用不是影響到成本了嗎?
文文老師
2023 02/21 18:15
制造費(fèi)用最后轉(zhuǎn)到庫存商品。該庫存商品沒有出售吧
84785039
2023 02/21 18:16
銷售了呀
文文老師
2023 02/21 18:17
借:其他應(yīng)付款
貸:未分配利潤(沖減的是主營業(yè)務(wù)成本)
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