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老師你好,我這個月呢就是銷項減去進(jìn)項的話呢,多出來了留抵了3000多,那這分錄怎么做?

84785010| 提問時間:2023 02/20 16:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 借未交 增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?3000?
2023 02/20 16:04
84785010
2023 02/20 16:07
老師你好,我做成了這樣的分錄了,我做錯了對吧?,應(yīng)該是借未交增值稅3000貸轉(zhuǎn)出多交增值稅3,000嗎
玲老師
2023 02/20 16:13
你好? 這是結(jié)轉(zhuǎn)的對的? ?
84785010
2023 02/20 16:19
因為我這個月呢就是銷項比進(jìn)項,小所以有留底了,我就做了這個分錄,我還要做你那個分錄嗎?然后我這個月交了上個月稅是181.63,我一共的增值稅是12233.56,那我這樣這些分錄對嗎?
玲老師
2023 02/20 16:25
你好 交稅是借未交增值稅,貸銀行?
84785010
2023 02/20 17:59
那如果這個3992呢,它只是留底而已,那我分錄,向上面那樣做是對嗎?
玲老師
2023 02/20 18:03
。留底是這樣做。。第二個圖片的分錄,再加上。 。未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
84785010
2023 02/20 18:28
老師你好意思說有留底的增值稅一般納稅人的,他都要這樣子做兩個分錄,那到時候這個稅抵完了那分錄怎么做,萬一他又還沒抵完又出200多呢,那怎么辦?
玲老師
2023 02/20 18:32
沒抵完還是繼續(xù) 留抵的??
84785010
2023 02/20 18:52
老師你好,這個表上個月交的是181.63,這個月我的銷項是5752.45,我的進(jìn)項是9745.40,這個月留抵了3992.95.那我這個表對了嗎?
玲老師
2023 02/20 18:53
上月交的和這個月沒關(guān)系? ? 這個月還是銷項 -進(jìn)項? -留 抵這樣算? ? ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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