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上個月做的是分錄,借:銷項100貸:進項100,留抵20的進項,這個月要繳納稅費,這個月銷項100,進項60,還有留抵20分錄怎么樣做呢

84784959| 提問時間:2022 09/27 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,留底的20在你的進項稅額里面的嗎
2022 09/27 10:40
郭老師
2022 09/27 10:40
你看下20的劉蝶在哪個科目里面待著?
84784959
2022 09/27 10:41
對的,但是直接都是直接做進項等于銷項,那結(jié)轉(zhuǎn)直接把留抵的進項放進一起就行了對嗎
84784959
2022 09/27 10:41
以前的銷項進項都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在調(diào)整銷項進項分錄應(yīng)該怎么樣做呢
郭老師
2022 09/27 10:42
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 有留底做這個
郭老師
2022 09/27 10:42
轉(zhuǎn)出未交增值稅20表示留底
郭老師
2022 09/27 10:43
這個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項60 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅20 借應(yīng)交稅費,未交增值稅20,貸銀行存款。
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