問題已解決

那這樣做賬務(wù)處理對不?1、? 設(shè)備到貨,發(fā)票未到,尾款未付:借:固定資產(chǎn)---A?????? 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)?? 貸:預(yù)付賬款---甲公司?????? 應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款2、? 尾款付清,發(fā)票到了:借:預(yù)付賬款—甲公司應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款????? 貸:銀行存款

84784963| 提問時間:2017 10/13 17:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
1、 設(shè)備到貨,發(fā)票未到,尾款未付: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借:固定資產(chǎn)---A 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 2、 尾款付清,發(fā)票到了: 沖銷暫估分錄 借; 應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 貸;固定資產(chǎn)---A 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸;預(yù)付賬款 銀行才能看
2017 10/13 17:35
84784963
2017 10/13 17:52
那老師,固定資產(chǎn)什么時候提折舊?是以未付的尾款金額提折舊還是?
84784963
2017 10/13 18:13
老師,請問尾款沒付清前,我是按固定資產(chǎn)暫估全款金額下月計提折舊嗎?還是以未付的尾款金額先計提折舊?這個我還不太懂
鄒老師
2017 10/13 19:28
固定資產(chǎn)從投入是使用的次月開始計提折舊
84784963
2017 10/13 20:38
好的,那如果取得發(fā)票的時間間隔比較長,在未取得發(fā)票前已經(jīng)開始使用,這樣計提折舊的話,固定資產(chǎn)凈值不是就成負(fù)數(shù)了嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~