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那這樣做賬務(wù)處理對不?1、? 設(shè)備到貨,發(fā)票未到,尾款未付:借:固定資產(chǎn)---A?????? 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)?? 貸:預(yù)付賬款---甲公司?????? 應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款2、? 尾款付清,發(fā)票到了:借:預(yù)付賬款—甲公司應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款????? 貸:銀行存款
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速問速答1、 設(shè)備到貨,發(fā)票未到,尾款未付:
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
借:固定資產(chǎn)---A
貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
2、 尾款付清,發(fā)票到了:
沖銷暫估分錄 借; 應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 貸;固定資產(chǎn)---A
借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸;預(yù)付賬款 銀行才能看
2017 10/13 17:35
84784963
2017 10/13 17:52
那老師,固定資產(chǎn)什么時候提折舊?是以未付的尾款金額提折舊還是?
84784963
2017 10/13 18:13
老師,請問尾款沒付清前,我是按固定資產(chǎn)暫估全款金額下月計提折舊嗎?還是以未付的尾款金額先計提折舊?這個我還不太懂
鄒老師
2017 10/13 19:28
固定資產(chǎn)從投入是使用的次月開始計提折舊
84784963
2017 10/13 20:38
好的,那如果取得發(fā)票的時間間隔比較長,在未取得發(fā)票前已經(jīng)開始使用,這樣計提折舊的話,固定資產(chǎn)凈值不是就成負(fù)數(shù)了嗎?
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