問題已解決

老師好,請問我公司一般納稅人,購入一批配件和舊設備,貨已收到發(fā)票未開,是否需要做暫估入庫的分錄 借:庫存商品-設備 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-暫估 借:原材料-配件 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-暫估 ?月末結轉到主營業(yè)務成本科目嗎?

84784949| 提問時間:07/30 11:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,2個分錄不要暫估進項稅,其他科目都對哦,發(fā)票來了把暫估紅沖,再發(fā)票做分錄,這時才有進項稅
07/30 11:55
84784949
07/30 11:58
老師,月末是按照暫估的原材料計入生產成本,完工后結轉主營業(yè)務成本嗎?
廖君老師
07/30 12:05
您好,不是的,主營業(yè)務成本是按我們銷售情況來結轉的,不是生產情況哦
84784949
07/30 12:30
老師,像我們這個行業(yè),賣出去一臺大型機器150萬,要買舊機器和新配件翻新組裝再出售,組裝時間都要幾個月,如果不結轉一點成本,那毛利有百分之九十呢,所得稅預繳就會太多呀
廖君老師
07/30 12:33
您?好,主營業(yè)務成本?可以先暫估的呀,成本確定后再沖回暫估,季度不要預繳所得稅哦
84784949
07/30 12:37
老師,暫估成本的分錄如何做呢?
廖君老師
07/30 12:38
您好,借:主營業(yè)務成本? ?貸:應付賬款(就掛買舊機器和新配件的供應商)
84784949
07/30 12:43
老師,那這筆分錄還需要做嗎?借:庫存商品/原材料 貸:應付賬款-暫估
84784949
07/30 12:46
都是同一家供應商
廖君老師
07/30 13:05
您好,那這樣寫, 借:庫存商品/原材料 貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品/原材料
84784949
07/30 13:55
老師,收到發(fā)票的時候 紅沖這兩筆分錄吧?借:庫存商品/原材料 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 借:主營業(yè)務成本 紅字 貸:庫存商品/原材料 紅字?
廖君老師
07/30 13:57
您好,如果庫存商品金額沒有差異,紅沖第1筆就好了,金額差異的,就紅沖2筆分錄,再按發(fā)票金額做2筆正數分錄
84784949
07/30 13:59
好的,謝謝老師
廖君老師
07/30 14:00
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784949
07/30 14:01
必須給老師五星好評呀!
廖君老師
07/30 14:04
謝謝朋友,祝您事事順心~
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