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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估費(fèi)用12萬元,分錄是:借 銷售費(fèi)用-暫估 12,貸 其他應(yīng)付款-暫估 12;今年收到 專票 10.9萬元(含稅),進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬,請問收到10.9萬元專票怎么做賬?
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 0.9
借:其他應(yīng)付款-暫估 12-10.9
貸:未分配利潤
2023 02/20 11:20
84784992
2023 02/20 11:32
老師,然后匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增2萬元是嗎,分錄可以不用 以前年度損益調(diào)整 科目是吧,是一般納稅人。
文文老師
2023 02/20 11:41
已經(jīng)用了未分配利潤,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增2萬元。
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