問題已解決

老師,每月申報增值稅的金額是按未開票的金額來申報的,未交增值稅=未開票(累計貸方發(fā)生金額-進項稅額(期末余額借方)-未交增值稅(累計借方發(fā)生金額)對嗎?

84785001| 提問時間:2023 02/18 11:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,那您有開票收入申報增值稅?
2023 02/18 11:52
84785001
2023 02/18 12:00
我們是以客人回簽對賬金額確認(rèn)收入的(這個是未開票的金額),每個月開票的金額是(已開票)但是申報不以這個數(shù)為依據(jù)
小林老師
2023 02/18 12:02
您好,未交增值稅等于應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅等科目余額明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的,
小林老師
2023 02/18 12:02
您好,還可能有進項稅轉(zhuǎn)出等
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~