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轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有借方余額,就是每月要交的累計金額。這樣是不是不對啊。哪里有問題嗎?

84784996| 提問時間:2019 03/11 09:03
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您年末還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就會沖平了。
2019 03/11 09:04
84784996
2019 03/11 09:05
那我以前幾年都沒做怎么辦?
張艷老師
2019 03/11 09:06
補做上面的分錄,這樣該科目就會沖平的。
84784996
2019 03/11 09:07
那我能不能等2019年的12月再一次性結(jié)轉(zhuǎn)? 這個不結(jié)平會有什么影響?
張艷老師
2019 03/11 09:11
1、也可以的 2、就是長期掛有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額。
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