問題已解決

老師,今天突然發(fā)現(xiàn)去年有張憑證做錯了,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,進入新年度了,這個要怎么處理?

84785037| 提問時間:2023 02/17 12:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么業(yè)務的,正確的應該是哪一個?
2023 02/17 12:31
84785037
2023 02/17 12:32
借:其他應收,貸:主營業(yè)務收入,數(shù)據(jù)錯了
84785037
2023 02/17 12:33
借:應收,貸:主營業(yè)務收入
郭老師
2023 02/17 12:35
借應收賬款貸其他應收款做這個。
84785037
2023 02/17 12:38
不是,老師,科目是:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,去年數(shù)據(jù)錯了一點,已經(jīng)結(jié)帳了,今年怎么調(diào)整?
郭老師
2023 02/17 12:41
你好,那正確的應該是哪一個的?
84785037
2023 02/17 12:41
還是這個,只是數(shù)據(jù)寫錯了,需要調(diào)整
郭老師
2023 02/17 12:44
借以前年度損益調(diào)整,貸應收賬款,這個是紅沖,然后你再做正確的 借應收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整。
84785037
2023 02/17 12:46
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
郭老師
2023 02/17 12:46
利潤分配,未分配利潤用這個代替。
84785037
2023 02/17 12:47
老師,正確的,為什么不是,借:應收,貸:主營業(yè)務啊?我前邊不是已經(jīng)把錯的沖掉了
郭老師
2023 02/17 12:48
你好,因為跨年了,涉及到損益類的科目。
84785037
2023 02/17 12:49
好的,謝謝老師
郭老師
2023 02/17 12:53
不用客氣 工作愉快
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