問題已解決
之前的憑證做錯了,都已經結轉過損益和結賬。那么此月該怎么紅沖?
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速問速答您好
做上月相同的錯誤憑證紅字分錄然后對應再結轉期間損益就好了
2020 06/16 17:11
84785013
2020 06/16 17:14
是不是這個月我把原來錯誤的憑證做成一個負數(shù),然后再做一個正確的分錄是這樣子的嗎?只在本月做紅字和正確的即可?
bamboo老師
2020 06/16 17:17
是的 這樣處理就好了
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