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老師用了以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表左右不平怎么辦。

84785019| 提問時(shí)間:2023 02/15 08:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023 02/15 08:29
84785019
2023 02/15 08:31
去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本計(jì)提金額多了,借的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84785019
2023 02/15 08:32
支付的時(shí)候是直接銀行存款,然后正確的數(shù)字,少支付的就計(jì)了營(yíng)業(yè)外收入
84785019
2023 02/15 08:33
然后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本每個(gè)月就沒管他,還是那多計(jì)提的數(shù)字
84785019
2023 02/15 08:34
反正現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款是對(duì)的沒問題。但是就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了
84785019
2023 02/15 08:34
就是這個(gè)咋處理了
易 老師
2023 02/15 08:39
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