問題已解決

老師你好,請問12月申報11月增值稅,后面更正申報有退稅回來,1月收到退稅到賬,請問怎么記賬呀

84784981| 提問時間:2023 02/14 16:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,收到退稅賬,沖你之前多交稅款就可以了 借:銀行存款 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 負(fù)數(shù)
2023 02/14 16:06
84784981
2023 02/14 16:10
在12月時我做了一筆借方是其他應(yīng)付款的,怎么處理呀
張壹老師
2023 02/14 16:11
你好,你多交了增值稅,退回來,怎么入到期他應(yīng)付款了?
84784981
2023 02/14 16:13
在12月繳納增值稅時做了借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
張壹老師
2023 02/14 16:13
你好,那你的分錄做錯了
84784981
2023 02/14 16:19
剛剛是其他應(yīng)收哈
張壹老師
2023 02/14 16:20
你好,收到增值稅退稅的分錄就是我寫的這個,你之前做借的要紅沖掉,再做一個正確的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~