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去年11月印花稅申報錯了,稅也繳納了,今天更正申報了又繳納一次稅費,這種怎么處理退稅或者抵扣退稅呢
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速問速答也相當(dāng)于是申報重復(fù)嗎?還是說你繳納重復(fù)了?哦,也就是說你后面更正申報的時候,你又交了一次稅。那么這種情況你再下次申報的時候,在那個預(yù)交里面填寫之前重復(fù)交的這個金額就可以抵扣。
2022 03/02 18:54
84785031
2022 03/02 18:56
今天更正申報之后,顯示未繳費
84785031
2022 03/02 18:57
在那個預(yù)交里面填寫之前重復(fù)交的這個金額就可以抵扣,這個在哪里操作
84785031
2022 03/02 18:59
更正之后我還沒有繳費
陳詩晗老師
2022 03/02 18:59
有一個預(yù)交金額,預(yù)交金額填寫預(yù)交納就可以了
84785031
2022 03/02 19:14
這次更正申報了還是依然要繳費嗎?
84785031
2022 03/02 19:15
老師,預(yù)繳金額是在哪里填寫,我沒有找到
陳詩晗老師
2022 03/02 19:48
第一個圖的后半部分也發(fā)出來看一下。
84785031
2022 03/03 10:28
后半部分基本沒有什么
陳詩晗老師
2022 03/03 10:54
那這種情況你就直接去那個稅務(wù)大廳去填寫一個退稅申請表,把你之前交的稅退了。因為你這個里面沒有那個預(yù)交的那一個欄次,應(yīng)該是你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局它的那個格式設(shè)置沒有把這個放進(jìn)。
84785031
2022 03/03 12:35
老師,我在稅務(wù)大廳找辦稅員更正,然后稅務(wù)老師直接是弄成0申報了,這樣有沒有什么影響
陳詩晗老師
2022 03/03 12:40
你管理員就是讓你后面申報時直接0處理
不想走退稅流程,麻煩
可以的
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