問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)收到工程款分錄,借:銀行存款 貸:工程結(jié)算(成本);工程結(jié)束后,借:工程結(jié)算 貸:工程費(fèi)用(各種費(fèi)用沖平);這樣做對(duì)嗎?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/14 16:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 你是收到工程款; 你們是什么準(zhǔn)則的 ;? 這個(gè)不對(duì)哈? ?
2023 02/14 16:11
84784962
2023 02/14 16:15
按完工百分比確認(rèn)收入要怎么做呢?
meizi老師
2023 02/14 16:18
??一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利?(倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 ? ?
84784962
2023 02/14 17:09
假如本月收到工程款150萬(wàn),工程施工費(fèi)100萬(wàn),管理費(fèi)用30萬(wàn),不考慮稅費(fèi)問(wèn)題,這樣做對(duì)嗎? 借:銀行存款 150 貸:工程結(jié)算 150 月末確認(rèn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 工程施工-合同毛利 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 管理費(fèi)用 30 本年利潤(rùn) 20
meizi老師
2023 02/14 17:12
你好;? ? 你成本要單獨(dú)先核算哈; 還得做支付或者 掛賬的;? 看我寫(xiě)的??
84784962
2023 02/14 17:53
明白,除了成本其他是對(duì)的?
meizi老師
2023 02/14 17:56
?你好; 是的; 要注意下做賬 成本和收入 分別核算好; 注意完工進(jìn)度比例? ?
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