問題已解決
老師請問收到工程結(jié)算款時,未入工程結(jié)算這個科目,當(dāng)初錄入的分錄是,借在建工程,貸銀行存款,現(xiàn)在我要調(diào)整去工程結(jié)算成本這個科目的時候,我要如何把以前的賬調(diào)出來呢
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速問速答你好,你們單位是建筑行業(yè)的。
2022 01/10 15:04
84785034
2022 01/10 15:14
老師,是的是的
郭老師
2022 01/10 15:17
你好,借工程施工貸在建工程坐著。
郭老師
2022 01/10 15:17
確認(rèn)了收入,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以。
84785034
2022 01/10 16:36
是要把以前錄錯的憑證調(diào)整好,才能錄入正確的數(shù)據(jù)呢
84785034
2022 01/10 16:37
老師,當(dāng)初是開票立馬就收到款了,所以我錄憑證是直接是借銀行存款,貸在建工程,這個要怎么調(diào)整賬務(wù)
郭老師
2022 01/10 16:39
借在建工程貸工程結(jié)算。
84785034
2022 01/10 16:51
工程結(jié)算了后,還需要記入主營業(yè)務(wù)收入?
郭老師
2022 01/10 16:52
你好,對的是的,這個確認(rèn)收入,看你單位自己的要求按照哪一個確認(rèn)。機械工程施工貸主營業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2022 01/10 16:52
借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,剛才稅分錄打錯。
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