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老師 以前年度把進(jìn)項(xiàng)稅額做錯(cuò)了做到稅金及附加里面了,現(xiàn)在跨年調(diào)整需要怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784953| 提問時(shí)間:2023 02/14 15:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,?以前年度把進(jìn)項(xiàng)稅額做錯(cuò)了做到稅金及附加里面了,現(xiàn)在跨年調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
2023 02/14 15:47
84784953
2023 02/14 15:50
謝謝老師
鄒老師
2023 02/14 15:51
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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