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老師,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目貸方有余額。實(shí)際我這筆錢已經(jīng)交過增值稅了。我要怎么調(diào)整這個

84784969| 提問時(shí)間:2023 02/13 09:02
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2023 02/13 09:04
84784969
2023 02/13 09:14
這個是我12月沒有計(jì)提1月繳納時(shí)做的憑證
84784969
2023 02/13 09:17
實(shí)際我的進(jìn)項(xiàng)就是大于銷項(xiàng)的
84784969
2023 02/13 09:17
我現(xiàn)在想把它貸方的調(diào)掉,我應(yīng)該怎么做
易 老師
2023 02/13 09:18
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。
84784969
2023 02/13 09:29
我不想讓貸方有余額的滑我應(yīng)該怎么處理呢老師
易 老師
2023 02/13 10:41
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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