問題已解決

老師好,這次小規(guī)模3%稅率降到1%,我們是做服務(wù)的,如果是一個季度開票不超過30萬,假設(shè)是28萬的不含稅開票額,稅率1%是2800。那么在寫增值稅報表的時候這些數(shù)據(jù)要怎么填寫???填寫到表格的哪里?

84784970| 提問時間:2023 02/12 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在第九行和第十行填寫28萬,然后17行和18行填寫的是28萬乘以3%
2023 02/12 14:58
84784970
2023 02/12 15:01
如果是超過30萬,假設(shè)是32萬,那第17和18就是32×2%是嗎?
郭老師
2023 02/12 15:04
你好,17和18就不要填寫了,需要正常交稅 然后再主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫減免的
84784970
2023 02/12 15:37
老師,如果是32萬不含稅收入,稅額在第15欄的“本期應(yīng)納稅額”按照32×3%=9600填寫,第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”按32×2%=6400是這樣對嗎? 然后在另外一個“減免明細(xì)表”填寫減免金額?
郭老師
2023 02/12 15:39
你好對的是的是的是的
84784970
2023 02/12 15:56
老師,如果是開了專票,那么是填寫這個表的第1、15、16欄再寫“減免明細(xì)表”減免金額,是這樣嗎?
郭老師
2023 02/12 15:58
是的,是的,第2行也得填寫
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