問題已解決

老師,增值稅申報(bào)表第30項(xiàng)本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么取數(shù)

84785044| 提問時(shí)間:2023 02/08 10:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,就是前面多交的稅費(fèi)
2023 02/08 10:50
84785044
2023 02/08 10:50
能具體點(diǎn)嗎
84785044
2023 02/08 10:51
是上期申報(bào)表本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額嗎
劉艷紅老師
2023 02/08 10:54
是的,是的,就是這個(gè)意思
84785044
2023 02/08 10:55
那如果上期申報(bào)辦了延期預(yù)繳了一部分稅,要減去預(yù)繳后的稅填寫在30項(xiàng)嗎
劉艷紅老師
2023 02/08 11:04
好像有個(gè)附表,可以填預(yù)繳的,你找下
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~