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老師,申報時本期繳納上期應(yīng)納稅額30列填什么數(shù)

84784994| 提問時間:2023 01/20 02:11
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職稱:會計實(shí)務(wù)
當(dāng)個稅戶申報本期的稅務(wù)和上期應(yīng)該繳納的稅款時,應(yīng)把上期應(yīng)該納稅額填寫在30列,其中包括上期未繳稅款,上期繳款未認(rèn)證稅款,上期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款和上期稅費(fèi)減免等情況。 一般來說,30列應(yīng)填寫的數(shù)字要和上期納稅申報表核定的數(shù)字一致,如果實(shí)際繳納的稅款比上期申報的稅款多,則本期窗口應(yīng)填寫上期未繳稅款金額;如果繳納的稅款比上期申報的稅款少,則本期應(yīng)填寫“上期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”的金額。如果需要減免稅款,則本期應(yīng)填寫“上期稅費(fèi)減免”的金額。 此外,根據(jù)國家稅務(wù)總局發(fā)布的《企業(yè)所得稅涉稅服務(wù)事項辦理指南》,當(dāng)企業(yè)稅款繳納有延遲或者爭議時,本期應(yīng)填寫“上期繳款未認(rèn)證稅款”的金額,以及申報本期稅款時需要提供相應(yīng)憑證。 因此,根據(jù)上述填寫規(guī)定,申報時本期繳納上期應(yīng)納稅額30列填寫的數(shù)字,要根據(jù)上期納稅申報表核定的數(shù)字、實(shí)際繳納的稅款數(shù)及是否有涉稅爭議情況進(jìn)行填寫。
2023 01/20 02:22
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