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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月份我暫估了銷售費(fèi)用30萬,1月份實(shí)際開票20萬,我這個帳應(yīng)該怎么做,匯算清繳到時(shí)要調(diào)賬嗎?
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速問速答你好,先沖銷暫估的費(fèi)用,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用的分錄。
匯算清繳的時(shí)候,需要按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫?
2023 02/07 16:01
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