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委外入庫時(shí)分錄是借自制半成品,貸委托加工物資和應(yīng)收賬款,那增值稅呢

84784990| 提問時(shí)間:2023 02/07 13:37
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委外入庫時(shí)分錄中,增值稅應(yīng)該為貸方。在委外加工過程中,加工廠提供的貨物和服務(wù)受到增值稅,因此我們應(yīng)該將增值稅記錄為貸方,用以補(bǔ)償付費(fèi)人繳納的增值稅支出。另外,增值稅發(fā)票中的金額應(yīng)當(dāng)是不含稅金額,因此應(yīng)將發(fā)票金額與增值稅金額相加,得出應(yīng)付的總金額,然后一次性付款。 拓展知識(shí):增值稅(Value-Added Tax)是一種消費(fèi)稅,它是企業(yè)在銷售商品和提供服務(wù)時(shí)收取的稅收,只有在“付款人”和“收款人”之間發(fā)生價(jià)值增加時(shí)才會(huì)收取這種稅收。 例如,一家面包店在出售面包時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)值增加,就需要對(duì)它征收增值稅,而不是其他消費(fèi)稅,如消費(fèi)稅或營業(yè)稅。
2023 02/07 13:44
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