問題已解決

老師,我問下存貨暫估,是發(fā)票沒有到,貨到,然后做暫估對嗎,那次月先負(fù)數(shù)重回,繼續(xù)發(fā)票沒有到,再重新做一次暫估對嗎? 要是發(fā)票到了,那我也先負(fù)數(shù)重回,再按實(shí)際再做一次對嗎 是不是次月都要先做一遍負(fù)數(shù)沖回呢

84784957| 提問時間:2023 02/07 10:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 做了暫估的都這樣哦
2023 02/07 10:43
84784957
2023 02/07 10:44
就是次月不管發(fā)票到了沒有, 次月都要負(fù)數(shù)先沖回對嗎 ,重新做過
樸老師
2023 02/07 10:48
不是的 發(fā)票到了才可以沖回
84784957
2023 02/07 10:48
比如,我這個月暫估做了 借 庫存商品100,貸應(yīng)付賬款100,借主營業(yè)務(wù)成本100,貸庫存商品 100。 次月的憑證怎么做,我要先沖回 借 庫存商品-100 貸應(yīng)付賬款-100,借主營業(yè)務(wù)成本-100,貸庫存商品-100.這樣嗎
84784957
2023 02/07 10:51
比如,我這個月暫估做了 借 庫存商品100,貸應(yīng)付賬款100,借主營業(yè)務(wù)成本100,貸庫存商品 100。 次月的憑證怎么做,如果發(fā)票沒有到,就不做處理,對嗎,如果發(fā)票到了我要先沖回 借 庫存商品-100 貸應(yīng)付賬款-100,借主營業(yè)務(wù)成本-100,貸庫存商品-100.這樣嗎?然后再重新生成一次正確的
樸老師
2023 02/07 10:56
同學(xué)你好 暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 沖減暫估 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
84784957
2023 02/07 11:02
到時候沖減差額呢,還是全部沖了,重新編輯過,比如實(shí)際發(fā)生的是110,我是100先沖掉重新提交呢,還是再補(bǔ)庫存商品10
樸老師
2023 02/07 11:04
同學(xué)你好 這個可以按照發(fā)票來沖減
84784957
2023 02/07 14:24
老師,可以不做暫估嗎,我覺得暫估好麻煩,可以直接按照發(fā)票入賬嗎
樸老師
2023 02/07 14:25
同學(xué)你好 先開發(fā)票出去的話需要暫估的
84784957
2023 02/07 14:27
先開發(fā)票出去什么意思,是我們購進(jìn)商品 沒有收到發(fā)票,然后要做暫估,我的意思可以收到發(fā)票直接做賬嗎,能不能不暫估
樸老師
2023 02/07 14:29
對的 需要暫估的哦
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