問題已解決

委外加工,加工費暫估的時候,A品項多暫估了100,B品項少暫估了30,總的多暫估了70,收到發(fā)票先負數(shù)沖暫估,再做正確分錄,那差額掛在了委托加工物資的貸方,這個要怎么處理呢

84785002| 提問時間:2019 03/14 13:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,先沖原來暫估的數(shù)字,不管多少,再根據(jù)發(fā)票做正確的
2019 03/14 13:41
84785002
2019 03/14 14:02
加工費暫估的我充暫估了,是委托加工物資的差異
暖暖老師
2019 03/14 14:03
多了就沖了可以,做了多少沖多少
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